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内部审计理论与方法:基于2013内部审计准则的解释
商品编号:1867016
ISBN:9787509553800
出版社:中国财政经济出版社
作者:张庆龙,沈征主编
出版日期:2014-07-01
开本:16
装帧:暂无
中图分类:F239.45
页数:320
册数:1
大约重量:512(g)
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  内部审计工作需要按照一定的标准去执行。没有标准就无法实施审计,没有标准就会降低内部审计的进入门槛,没有标准就会失去内部审计工作的方向。这个标准就是内部审计准则体系。
  本书是《成为明日胜任的内部审计师》一书的姊妹篇。作为一种补充,本书以2013年中国内部审计协会新发布的《中国内部审计准则》为蓝本,采用教材的写作方式对内部审计的基本理论、作业内容程序及审计管理实务进行了系统化的配套解释。本书可以作为内部审计从业人员学习新准则的参考读物,也可作为内部审计实务的培训教材。后续我们还将通过案例及更加实务的表单形式出版《内部审计案例》,以补充本书在案例操作方面的不足。
沈征,女,天津财经大学商学院会计学系教授,博士,ACCA、CI-CPA、CIA,美国加州州立大学访问学者。
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